نتایج: 5
پیشینه مطالعات داخل کشور (از سال 1397 الی 1402) در حوزه کنترل داخلی - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1402
زبان: فارسی
صفحات: 31
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه پژوهش کنترل داخلی,پیشینه مطالعات کنترل داخلی
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه کنترل داخلی از سال 1397 الی 1402 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه کنترل داخلی - فرمت word


مطالعات انجام شده داخل کشور....................................................................2
منابع و ماخذ................................................................................................24
برخی از منابع مورد استفاده:


بهارلوئی، فاطمه،(1402)،سنجش تاثیر حاکمیت شرکتی بر کنترل داخلی در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران،نهمین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در مدیریت، حسابداری و کارآفرینی،تهران

رضایی، مرجان،(1402)،بررسی اثر ضعف کنترل های داخلی بر حق الزحمه حسابرسی،نهمین کنفرانس ملی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت کامپیوتر، مدیریت و حسابداری،تهران

نخعی، کریم و برزگر، غزاله و عسکرزاده، مسعود،(1402)،تحلیل حقوقی مسئولیت قانونی حسابرسان و سیستم کنترل داخلی،نهمین کنفرانس ملی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت کامپیوتر، مدیریت و حسابداری،تهران

خوش طینت، حسین،(1402)،پیشگیری از تقلب سازمانی : نقش سیستم کنترل داخلی، تعهد سازمانی و شایستگی منابع انسانی (مورد مطالعه: کارکنان رسمی‌اداره برق شهرستان اردبیل)،بیستمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری،بابل

کرمعلی، زهره و نجاری فروشانی، مصطفی و طاهری نسب، زهرا،(1402)،بررسی تاثیر اثربخشی مکانیسم کنترل داخلی بر قیمت گذاری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،دومین همایش بین المللی پژوهش های شاخص در مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد،مشهد

پورتیموری، مجتبی و زارعی، سمیرا،(1402)،حسابرسی کنترل های داخلی و خطر کنترل،نهمین کنگره ملی تازه یافته در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر توانمندی و هوش رقابت،تهران

شاکرمی، سعدی،(1402)،بررسی نقش تعدیلگر ساختار کنترل داخلی در تاثیر رابطه کیفیت حسابرسی و مدیریت سود بنگاه ها،چهاردهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران،تهران

محمودزاده، احد و مهرادفر، سجاد،(1402)،تاثیر ضعف کنترل های داخلی بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ارزش نگهداشت وجه نقد،چهاردهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران،تهران
پیشینه پژوهش خارج از کشور (از سال 2001 الی 2019) در حوزه کنترل داخلی - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 16
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه خارجی کنترل داخلی,مطالعات خارج از کشور کنترل داخلی

در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه کنترل داخلی از سال 2001 الی 2019 پرداخته شده است.


* زبان متن: فارسی

* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه کنترل داخلی - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه

مطالعات انجام شده خارج از کشور....................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................13
برخی از منابع مورد استفاده

Albring, Susan M. Keane, Matthew J.; Elder,Randal J.,(2012). “The Effect of the Type and Number of Internal Control Weaknesses and Their Remediation on Audit Fees” Review of Accounting and Finance, Volume 11, PP. 00-03.

Altamuro Jennifer , Anne Beatty.(2009). How Does Internal Control Regulation Affect Financial Reporting 20092

Altamuro, J. and A. Beaty (2010). “How Does Internal Control Regulation Affect Financial Reporting?”. Journal of Accounting and Economics, Vol .49, pp. 58-74

Anh, T., Thi, L., Quang, H & Thi, T. (2020). Factors influencing the effectiveness of internal control in cement manufacturing companies.Management Science Letters , 10(1), 133-142.

Ashbaugh Skaife Hollis.(2007). The Effect of SOX Internal Control Deficiencies and Their Remediation on Accrual Quality Current Draft July 23, 20072

Balsam. Steven, Wei Jiang, Bo Lu ,(2012), Equity Incentives and Internal Control Weaknesses November 15, NO 48.,PP.1-34

Baugh, Matthew and Ege, Matthew and Yust, Christopher G., Internal Control Quality and Bank Performance During the Financial Crisis (December 17, 2018). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3302936 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3302936

Bédard. Jean ,(2006), Sarbanes Oxley Internal Control Requirements and Earnings Quality. Working paper. Laval University,PP.1-41.

Beneish. Messod Daniel, Mary Brooke Billings, Leslie Davis Hodder ,(2006), Internal Control Weaknesses and Information Uncertainty. NO 62.,PP.1-35.



Brian C. Fitzgerald, Thomas C. Omer,Anne M. Thompson.(2018). Audit Partner Tenure and Internal Control Reporting Quality: U.S. Evidence from the Not‐For‐Profit Sector. https://doi.org/10.1111/1911-3846.12348

Chan. Kam C, Barbara R. Farrell , Picheng Lee ,(2005), Earnings Management and Return-Earnings , Association of Firms Reporting Material Internal Control Weaknesses Under Section 404 of the Sarbanes-Oxley Act. June 15,PP.1-35.

Dhaliwal Dan ,Cheng, Mei, and Yuan Zhang(2013). “Does Investment Efficiency Improve after the Disclosure of Material Weaknesses in Internal Control over Financial Reporting?” Journal of Accounting and Economics, Volume 56 (1), PP. 1-18.

Doyle Jeffrey.(2007). Accruals Quality and Internal Control over Financial Reporting " January 24, 20072

Doyle, J., Ge, W., & McVay, S ,(2007), Determinants of Weaknesses in Internal Control over Financial Reporting. Journal of Accounting and Economics, NO 44,PP.193–223

Edmonds, Christopher T. and Leece, Ryan and Vermeer, Beth Y., Do Internal Control Weaknesses and Their Related Adverse Outcomes Impact Municipal Debt Costs? (April 5, 2019). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3391465

تعریف مفهومی و عملیاتی کنترل داخلی - فایل WORD
نشریه: پادعلم
سال: - 1397
زبان: فارسی
صفحات: 2
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: تعریف کنترل داخلی,نحوه اندازه گیری کنترل داخلی
در این نوشتار، به بررسی تعریف مفهومی و عملیاتی (نحوه اندازه گیری ) متغیر کنترل داخلی پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD


مواردی از قبیل نام متغیر، نماد متغیر، تعریف مفهومی، نحوه اندازه گیری، منبع گردآوری داده ، منابع و ماخذ را شامل می شود
ادبیات و مبانی نظری کنترل داخلی - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1397
زبان: فارسی
صفحات: 25
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: مبانی نظری کنترل داخلی,ادبیات تحقیق سیستم کنترل داخلی
در این نوشتار، به بررسی ادبیات و مبانی نظری در زمینه کنترل داخلی پرداخته شده است. مباحثی از قبیل تعریف سیستم کنترل داخلی, ضرورت وجود کنترل های داخلی، اجزاء ساختار کنترل داخلی، مشکلات اجرای سیستم کنترل داخلی، نقش هیات مدیره در کنترل داخلی و .... مورد بحث قرار گرفته است.


* فرمت فایل: WORD
فهرست مطالب کنترل داخلی


فهرست مطالب
تعریف کنترل داخلی.................................................... 3
اهمیت سیستم کنترل داخلی در سازمان............................... 5
ضرورت وجود کنترل های داخلی.................................... 6
محدودیت های سیستم کنترل داخلی................................... 7
اهداف كنترل هاى داخلى............................................... 8
اجزاء ساختار کنترل داخلی........................................... 10
اصول 17 گانه سیستم کنترل داخلی................................... 12
ویژگی های اجزای کنترل داخلی در بخش دولتی........................ 14
كنترلهاى داخلى در سامانه رايانهاي...................................... 15
آثار رایانه بر کنترل های داخلی.......................................... 15
مشكلات موجود در اجراى مطلوب كنترلهاى داخلى.................... 16
ارزیابی مدیریت از کنترل های داخلی و اهمیت آن...................... 19
نقش هیات مدیره در کنترل های داخلی................................... 20
نقش سیستم کنترل داخلی در حسابرسی................................... 22
گزارشگری یکپارچه مالی و کنترل داخلی................................ 22
منابع و ماخذ.................................................................. 23

برخی از منابع

منابع فارسی
- مشایخی، بیتا (1392). دستورالعمل کنترل های داخلی و نقش تازه حسابرسان. بورس. شماره 107. ص 39
- رحیمیان، نظام الدین (1392). شناخت سیستم کنترل داخلی مبنای حسابرسی صورت های مالی. بورس، شماره 107، صص 36-38
- زارعی، محسن؛ عبدی، سعید (1389). کنترل های داخلی و مشکلات آن در بخش دولتی. سال دهم، شماره 1 ، صص 102-129
- حساس یگانه، یحیی (1392). حسابرسی داخلی؛ پیشگیری بالاتر از درمان. کندوکاوی در چیستی حسابرسی و کنترل های داخلی. بورس، شماره 107. صص 10-12
- هاشمی نژاد، سید محمد؛ فروغ نژآد، حیدر(1392). حاکمیت شرکتی، گزارشگری یکپارچه مالی و کنترل داخلی. بورس، شماره 107. صص 58-61
- لطفعلیان، مهدی؛ ولی پور، هاشم (1394). بررسی اثربخشی سیستم کنترل های داخلی طراحی شده در شرکت نیرو ترانس. فصلنامه علمی پژوهش دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال چهارم؛ شماره 16، صص 1-14
پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه سیستم کنترل داخلی - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1396
زبان: فارسی
صفحات: 18
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه پژوهش داخل کشور سیستم کنترل داخلی,پیشینه مطالعات داخل کشور سیستم کنترل داخلی

در این نوشتار، پس از بیان اهمیت در خصوص بحث سیستم کنترل داخلی ، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه سیستم کنترل داخلی از سال 1391 الی 1395 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه سیستم کنترل داخلی- فرمت word

مقدمه.......................................................................................................... 2
مطالعات انجام شده داخل کشور....................................................................4
منابع و ماخذ................................................................................................15
منابع و ماخذ

1. بخشایش، سیدحسین (1392). بررسی رابطه حسابرسی داخلی با کنترل‌های داخلی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
2. بذرافشان فدافن، آمنه (1394). طراحی مدل تاثیر کیفیت کمیته حسابرسی بر تحقق اهداف کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه الزهرا (س)
3. بهرامی، احمد (1395). بررسی ارتباط بین کیفیت کنترل‌های داخلی و کیفیت گزارشگری مالی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
4. جعفری، آزاده (1393). امکان‌سنجی استقرار کنترل داخلی بر مبنای کوزو 2013 در دانشگاه الزهرا. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه الزهرا (س)
5. جعفری، سمیه (1395). بررسی تاثیربین سیستم کنترل‌های داخلی بر مدیریت هزینه در دستگاه‌های اجرایی شهرداری کاشان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق
6. حاجی قاسمی، نیلوفر (1394). طراحی چارچوب کنترل داخلی در محیط‌های برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده امور اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس
7. حساس، حمیدرضا (1395). تاثیر کیفیت کنترل داخلی و تخصص حسابرس در صنعت بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

8. حیدری، فرشته (1395). تاثیرکنترل‌های داخلی غیر موثر در گزارشات مالی شرکت‌ها بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت
9. رجبی، احمد (1394). آسیب شناسی اجرای کنترل‌های داخلی مالی در دستگاه‌های اجرایی و ارائه راهکارهای مطلوب در استان مازندران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
10. رشیدی، نعمان (1395). بررسی تاثیر قدرت کمیته حسابرسی و هیئت مدیره بر حق الزحمه حسابرسی و کیفیت کنترل‌های داخلی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه امام رضا علیه السلام
11. رضوی عراقی، سیدمحمدرضا (1393). تاثیر ضعف‌های عمده کنترل‌های داخلی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده امور اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
12. رمضانی، قدسیه (1395). تأثیر عدم رعایت کنترل داخلی بر تغییر حسابرس و حق الزحمه حسابرس. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه امام رضا علیه السلام
13. شجاع، زینب (1393). ارزیابی استقرار کنترل‌های داخلی حاکم بر فناوری اطلاعات در بخش عمومی مطالعه موردی دانشگاه الزهرا (س). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه الزهرا (س)
14. شکیبا، مریم (1393). تدوین چارچوبی برای شناسایی و ارزیابی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی دانشگاه‌ها. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه الزهرا (س)
15. صفاجو، محسن (1395). بررسی رابطه فعالیت کمیته حسابرسی و کیفیت کنترل داخلی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، مؤسسه آموزش عالی فروردین- قائمشهر
16. عسکری، محمد (1392). شناسایی موانع و محدودیت‌های حاکم بر اجرای مطلوب سیستم کنترل داخلی در بخش عمومی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
17. علیزاده فروتقه، زهراگل (1393). بررسی دیدگاه استفاده‌کنندگان در خصوص تاثیر اجرای دستورالعمل کنترل‌های داخلی بر سطح اعتماد آن‌ها. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد
18. فرخ نیا، احسان (1395). بررسی رابطه بیش اطمینانی مدیریت و کنترل‌های داخلی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد
طراحی سایت توسط نوپرداز