نتایج: 73
بررسی ویژگی های اعضای کمیته حسابرسی در سطح فردی
نشریه: Wiley
سال: - 2017
زبان: انگلیسی
صفحات: 21
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: کمیته حسابرسی,اعضای کمیته حسابرسی,تخصص اعضای کمیته حسابرسی
بررسی رابطه فساد و عملکرد حسابرسی داخلی موثر: بررسی بخش دولتی
نشریه: Wiley
سال: - 2017
زبان: انگلیسی
صفحات: 18
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: حسابرسی داخلی,بخش عمومی,فساد
عوامل تعیین کننده و تاثیرگذار بر تلاش کمیته حسابرسی
نشریه: Wiley
سال: - 2016
زبان: انگلیسی
صفحات: 14
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: کمیته حسابرسی,حاکمیت شرکتی,افشا
پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه سیستم کنترل داخلی - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1396
زبان: فارسی
صفحات: 18
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه پژوهش داخل کشور سیستم کنترل داخلی,پیشینه مطالعات داخل کشور سیستم کنترل داخلی

در این نوشتار، پس از بیان اهمیت در خصوص بحث سیستم کنترل داخلی ، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه سیستم کنترل داخلی از سال 1391 الی 1395 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه سیستم کنترل داخلی- فرمت word

مقدمه.......................................................................................................... 2
مطالعات انجام شده داخل کشور....................................................................4
منابع و ماخذ................................................................................................15
منابع و ماخذ

1. بخشایش، سیدحسین (1392). بررسی رابطه حسابرسی داخلی با کنترل‌های داخلی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
2. بذرافشان فدافن، آمنه (1394). طراحی مدل تاثیر کیفیت کمیته حسابرسی بر تحقق اهداف کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه الزهرا (س)
3. بهرامی، احمد (1395). بررسی ارتباط بین کیفیت کنترل‌های داخلی و کیفیت گزارشگری مالی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
4. جعفری، آزاده (1393). امکان‌سنجی استقرار کنترل داخلی بر مبنای کوزو 2013 در دانشگاه الزهرا. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه الزهرا (س)
5. جعفری، سمیه (1395). بررسی تاثیربین سیستم کنترل‌های داخلی بر مدیریت هزینه در دستگاه‌های اجرایی شهرداری کاشان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق
6. حاجی قاسمی، نیلوفر (1394). طراحی چارچوب کنترل داخلی در محیط‌های برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده امور اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس
7. حساس، حمیدرضا (1395). تاثیر کیفیت کنترل داخلی و تخصص حسابرس در صنعت بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

8. حیدری، فرشته (1395). تاثیرکنترل‌های داخلی غیر موثر در گزارشات مالی شرکت‌ها بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت
9. رجبی، احمد (1394). آسیب شناسی اجرای کنترل‌های داخلی مالی در دستگاه‌های اجرایی و ارائه راهکارهای مطلوب در استان مازندران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
10. رشیدی، نعمان (1395). بررسی تاثیر قدرت کمیته حسابرسی و هیئت مدیره بر حق الزحمه حسابرسی و کیفیت کنترل‌های داخلی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه امام رضا علیه السلام
11. رضوی عراقی، سیدمحمدرضا (1393). تاثیر ضعف‌های عمده کنترل‌های داخلی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده امور اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
12. رمضانی، قدسیه (1395). تأثیر عدم رعایت کنترل داخلی بر تغییر حسابرس و حق الزحمه حسابرس. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه امام رضا علیه السلام
13. شجاع، زینب (1393). ارزیابی استقرار کنترل‌های داخلی حاکم بر فناوری اطلاعات در بخش عمومی مطالعه موردی دانشگاه الزهرا (س). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه الزهرا (س)
14. شکیبا، مریم (1393). تدوین چارچوبی برای شناسایی و ارزیابی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی دانشگاه‌ها. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه الزهرا (س)
15. صفاجو، محسن (1395). بررسی رابطه فعالیت کمیته حسابرسی و کیفیت کنترل داخلی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، مؤسسه آموزش عالی فروردین- قائمشهر
16. عسکری، محمد (1392). شناسایی موانع و محدودیت‌های حاکم بر اجرای مطلوب سیستم کنترل داخلی در بخش عمومی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
17. علیزاده فروتقه، زهراگل (1393). بررسی دیدگاه استفاده‌کنندگان در خصوص تاثیر اجرای دستورالعمل کنترل‌های داخلی بر سطح اعتماد آن‌ها. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد
18. فرخ نیا، احسان (1395). بررسی رابطه بیش اطمینانی مدیریت و کنترل‌های داخلی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود
پاداش نقدی کمیته حسابرسی و تمایل شرکت ها به مدیریت سود: با در نظر گرفتن تاثیر قدرت مدیر عامل و مشکلات نمایندگی
نشریه: Wiley
سال: - 2017
زبان: انگلیسی
صفحات: 20
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: نمایندگی,قدرت مدیریت,حاکمیت شرکتی,مدیریت سود,پاداش
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد
طراحی سایت توسط نوپرداز